目 录
第一部分:广西壮族自治区海洋局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区海洋局2014年部门决算报表(详见附件)
由于以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的万元报表数会存在进位尾差。
表一:2014年度部门收入支出决算总表
表二:2014年度部门收入总表
表三:2014年度部门支出总表
表四: 一般公共预算财政拨款收入支出总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(经济分类)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(经济分类)
表七:2014年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表
第三部分:广西壮族自治区海洋局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出增减情况
第一部分:广西壮族自治区海洋局概况
根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009〕235号),组建自治区海洋局(副厅级),由自治区国土资源厅管理。将自治区国土资源厅的海洋行政管理(含执法监察)职责划入自治区海洋局;取消已由自治区人民政府公布取消的行政审批事项;加强全区海洋战略研究和对海洋事务的综合协调。
一、主要职责
(一)承担综合协调海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任。组织拟订全区海洋事业发展战略和方针政策,组织拟订并监督实施全区海洋主体功能规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略,会同有关部门拟订并监督实施我区海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。
(二)依照规定负责有关行政复议,提出全区海洋资源地方立法项目的建议,起草有关海洋资源、海洋环境管理工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。
(三)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化全区海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织实施全区海洋经济和社会发展的统计、核算工作,组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。
(四)承担规范管辖海域使用秩序的责任。依法进行海域使用的监督管理,依法组织编制并监督实施全区海洋功能区划,组织实施海域权属管理,按规定实施海域有偿使用制度,组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理,审批和管理海底电缆管道铺设。
(五)承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施,组织实施无居民海岛的使用管理,发布海岛对外开放和保护名录。
(六)承担保护海洋环境的责任。会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整治规划,执行国家海洋环境保护标准、规范和污染物排海标准、总量控制制度,组织、管理全区海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息,监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区和特别保护区。
(七)组织海洋调查研究,推进海洋科技创新,组织实施海洋基础与综合调查,承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理,执行海洋技术标准、计量、规范和办法,组织对外合作与交流。
(八)承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理,发布海洋灾害和海平面公报,指导开展海洋自然灾害影响评估工作。
(九)依法维护国家海洋权益,会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施,在全区管辖海域实施定期维权巡航执法制度,查处违法活动。
(十)承办自治区人民政府、国家海洋局和自治区国土资源厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
单位代码 |
单位性质 |
单位名称 |
327001 |
全额拨款行政单位 |
广西区海洋局本级 |
327002 |
参公事业单位 |
广西区海监总队 |
327003 |
全额拨款事业单位 |
广西山口国家红树林生态自然保护区管理处 |
327004 |
全额拨款事业单位 |
广西壮族自治区海洋研究院 |
第二部分:广西壮族自治区海洋局2014年部门决算报表(详见附件)
由于以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的万元报表数会存在进位尾差。
表一:2014年度部门收入支出决算总表
表二:2014年度部门收入总表
表三:2014年度部门支出总表
表四: 一般公共预算财政拨款收入支出总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(经济分类)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(经济分类)
表七:2014年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表
第三部分:广西壮族自治区海洋局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
我局2014年上年结转和结余9872. 14万元(其中:基本支出结转和结余52. 87万元,项目支出结转和结余9819.27 万元,经营结余0万元),本年收入18391. 38万元,本年支出 14282. 39万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配9. 20 万元(其中:转入事业基金7. 11万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税2. 09万元,其他0万元),年末结转和结余 13971.92万元(其中:基本支出结转和结余58. 58万元,项目支出结转和结余13913.34万元,经营结余0万元)。
二、一般公共预算情况
上年结转和结余8395. 03万元,本年收入17966. 63万元,本年支出13843.07万元,年末结转和结余 12518. 60万元(其中:项目支出结转和结余12518. 60万元)。
三、2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出增减情况
2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出为140.83万元,同比减少239.85万元。主要原因:一是2013年使用公务用车购置158.46万元,2014年无此项费用,二是公务接待费比2013年减少62.76万元。分项说明:2014年因公出国(境)费用6.50万元,同比增加2.8万元,增长76%;2014年年末公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量13辆,公务用车购置及运行维护费123.36万元,其中,公务用车购置0万元, 公务用车运行维护费123.36万元,同比减少21.42万元,降低14.79%;2014年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待71批次,195人次,公务接待费10.98万元,同比减少62.76万元,降低85.11%。
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