目 录
第一部分:自治区海洋局概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:自治区海洋局2015年部门预算报表
表一:部门收支预算总表
表二:部门收入预算总表
表三:部门支出预算总表
表四:财政拨款收支总表
表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
表六:部门财政拨款支出表(分基本支出和项目支出)
表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分:自治区海洋局2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收入支出总体情况
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
(一)部门机构设置情况:
自治区海洋局为2010年8月组建的副厅级行政单位,内设4个职能处(室),3个直属事业单位。
4个职能处(室)分别是:办公室(行政审批办公室)、法规和规划科技处、海域和海岛管理处、海洋环境保护和海洋预报减灾处。
3个直属事业单位均为全额拨款事业单位,即中国海监广西区总队(参公单位)、广西山口国家红树林生态自然保护区管理处、广西壮族自治区海洋研究院。
部门的基本职能:
根据自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区海洋局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010〕256号),广西区海洋局的主要职责是:
1、承担综合协调海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任。组织拟订全区海洋事业发展战略和方针政策,组织拟订并监督实施全区海洋主体功能规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略,会同有关部门拟订并监督实施我区海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。
2、依照规定负责有关行政复议,提出全区海洋资源地方立法项目的建议,起草有关海洋资源、海洋环境管理工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。
3、承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化全区海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织实施全区海洋经济和社会发展的统计、核算工作,组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。
4、承担规范管辖海域使用秩序的责任。依法进行海域使用的监督管理,依法组织编制并监督实施全区海洋功能区划,组织实施海域权属管理,按规定实施海域有偿使用制度,组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理,审批和管理海底电缆管道铺设。
5、承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施,组织实施无居民海岛的使用管理,发布海岛对外开放和保护名录。
6、承担保护海洋环境的责任。会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整治规划,执行国家海洋环境保护标准、规范和污染物排海标准、总量控制制度,组织、管理全区海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息,监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区和特别保护区。
7、组织海洋调查研究,推进海洋科技创新,组织实施海洋基础与综合调查,承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理,执行海洋技术标准、计量、规范和办法,组织对外合作与交流。
8、承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理,发布海洋灾害和海平面公报,指导开展海洋自然灾害影响评估工作。
9、依法维护国家海洋权益,会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施,在全区管辖海域实施定期维权巡航执法制度,查处违法活动。
10、承办自治区人民政府、国家海洋局和自治区国土资源厅交办的其他事项。
二、人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。
自治区海洋局人员编制123名,其中:行政编制20名,事业编制84名,非实名船员编制19人。截止
1、自治区海洋局本级人员行政编制数为20人,实有人数51人,其中:编制内实有人数15人,编外长期聘用人员33人,行政退休人员3人。编制内财政供养人员18人。
2、中国海监广西区总队为参照公务员管理的事业单位,事业人员编制数为28人,非实名船员编制19人。截至
3、广西山口国家红树林生态自然保护区管理处为全额拨款事业单位,人员编制数16人。截至
4、广西壮族自治区海洋研究院为全额拨款事业单位,2013年末组建,2014年开始运行,人员编制为40人。截至
第二部分: (部门) 2015年部门预算报表
报表详见附件
第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2015年收入预算17,224.65万元,同比减少1,044.91万元,降低5.72%。
公共财政预算拨款5,851.65万元,同比减少1,328.91万元,下降18.5%,其中:经费拨款851.65万元,同比增加171.09万元,增长25%,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金5,000万元,同比减少1,500万元,下降23%;未纳入财政专户管理的经营收入800万元,上年无此项收入;上年结余收入(公共财政预算拨款结转)10,123万元,同比减少216万元,下降2%。
(二)支出预算说明。
2015年支出预算17,224.65万元,同比减少1,044.91万元,降低5.72%。其中:基本支出601.65万元,占支出总预算3.49%,同比增加159.09万元,增长36%;项目支出16,623万元,占支出总预算96.51%,同比增加1,326万元,增长5.7%;无结转下年支出(项目支出结转)。
1.按支出功能科目划分,共分为9类,其中:
(1)2100501科目行政单位医疗7.44万元,占支出总预算0.04%,同比减少0.91万元,下降10.89%;
(2)2100502科目事业单位医疗15.95万元,占支出总预算0.1%,同比增加6.74万元,增长73.18%;
(3)2200201科目海洋管理事务-行政运行266.54万元,占支出总预算1.59%,同比增加6.15万元,增长2.4%;
(4)2200205科目海洋管理事务-海洋环境保护与监测249万元,占支出总预算1.44%,同比增加113万元,增长74.83%;
(5)2200214科目海洋管理事务-海域使用金支出15,048万元,占支出总预算86.93%,同比减少2,688万元,增长15.56%;
(6)2200250科目海洋管理事务-事业运行404.29万元,占支出总预算2.41%,同比减少138.98万元,减少25.58%;
(7)2200299科目海洋管理事务-其他海洋管理事务支出400万元,占支出总预算2.32%,同比增加400万元,增加100%;
(8)2210201预算科目即住房公积金33.43万元,占支出总预算0.19%,同比增加7.09万元,增加26.91%;
(9)2299901预算科目即其他支出800万元,占支出总预算4.64%,同比增加800万元,增加100%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。
各项基本支出均套用自治区财政厅有关部门预算规定的各项基本支出定额,按照我单位的编制、人员、车辆等基本情况,通过部门预算软件进行计算后确定的金额编制。基本支出总体情况如下:
基本支出601.65万元,占支出总预算3.49%,同比增加159.09万元,增长36%。
(1)基本支出的工资福利支出预算237.94万元,占支出总预算2.1%,同比增加114.14万元,增长47.97%%;
(2)基本支出的商品和服务支出预算169.86万元,占支出总预算1.01%,同比增加16.52万元,增长10.77%%;
(3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算91.63万元,占支出预算0.55%,同比增加40.35万元,增长78.69%。
2、项目支出16,623万元,占支出总预算96.51%,同比增加1,326万元,增长5.7%,其中:
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出5851.65万元,其中:基本支出601.65万元, 项目支出5250万元。
1. 2100501预算科目行政单位医疗7.44万元,安排单位人员医疗保险金支出。
2. 2100502预算科目事业单位医疗15.95万元,安排单位人员医疗保险金支出。
3. 2200201预算科目行政运行(海洋管理事务)266.54万元,安排局部门行政职能事务工作支出。
4. 2200205预算科目海洋环境保护与监测239万元,安排海洋环境监测与保护方面事务工作支出。
5. 2200214预算科目海域使用金支出4,885万元,安排海域和海岛使用管理,海洋防灾减灾,海洋经济和海洋研究等方面支出。
6. 2200250预算科目事业运行(海洋管理事务)404.29万元,安排局部门事业单位职能事务工作支出。
7. 2210201预算科目住房公积金33.43万元,安排单位人员住房公积金支出。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算306.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算27万元,公务接待费支出预算69.91万元,公务用车运行维护费支出预算209.84万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算207.25万元,比2014年初预算减少156.56万元,同比下降43%。其中:
1.因公出国(境)经费2015年预算27万元,同比减少18万元,下降40%,主要是根据国家和自治区统一部署开展对外合作,以及直属单位开展对外科研交流。
2.公务接待费2015年预算43.91万元,同比减少52.02万元,增长(下降)54%,主要用于开展业务项目合作。
3.公务用车费2015年预算136.34万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算136.34万元,同比减少1.54万元,下降1%,主要是用于我局部门(含直属单位)共17辆车的车辆维修维护、车辆保险,开展业务工作的油料、过路桥费等。公务用车购置费2015年预算0万元,同比减少85万元。
附件:自治区海洋局2015年部门预算报表公开
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